Detalles

Contactos

Gestión de contactos de proveedores
Permite registrar y mantener información detallada sobre los contactos clave de cada proveedor, incluyendo nombres, cargos, información de contacto y preferencias de comunicación.
Utilizado por el equipo de compras para mantener una comunicación efectiva con los proveedores. Facilita la identificación de los contactos adecuados para diferentes tipos de consultas o negociaciones.

Emails

Registro de comunicaciones por email con proveedores
Almacena y organiza todas las comunicaciones por correo electrónico con los proveedores, permitiendo un seguimiento detallado de las interacciones y acuerdos.
Utilizado para mantener un historial de comunicaciones, facilitar el seguimiento de acuerdos y resolver disputas. Ayuda a mantener la continuidad en las relaciones con proveedores, especialmente en casos de cambio de personal.

Comments

Notas y comentarios sobre proveedores
Permite agregar y gestionar notas internas y comentarios relacionados con los proveedores, ofreciendo un espacio para información adicional no estructurada.
Utilizado por el equipo de compras para compartir observaciones, registrar incidencias o anotar información relevante sobre los proveedores que no encaja en campos estructurados.

Inventariables

Relación de productos suministrados por proveedores
Vincula los productos del inventario con sus respectivos proveedores, permitiendo un seguimiento detallado de qué proveedor suministra cada producto.
Fundamental para la gestión de compras y control de inventario. Permite identificar fácilmente los proveedores de cada producto, comparar precios y condiciones entre diferentes proveedores, y gestionar la diversificación de fuentes de suministro.

Compras

Órdenes de compra asociadas a proveedores
Gestiona la relación entre los proveedores y las órdenes de compra emitidas, permitiendo un seguimiento completo del historial de compras con cada proveedor.
Utilizado para analizar patrones de compra, evaluar el desempeño de los proveedores en términos de cumplimiento y precios, y facilitar la planificación de compras futuras basadas en el historial.

Direcciones

Gestión de direcciones de proveedores
Almacena y gestiona las diferentes direcciones asociadas a cada proveedor, incluyendo direcciones de facturación, envío y oficinas principales.
Esencial para asegurar la precisión en la logística de recepción de mercancías y en la emisión de documentos legales y fiscales. Permite manejar múltiples ubicaciones para proveedores con presencia en diferentes sitios.

Facturas Proveedores

Registro y gestión de facturas de proveedores
Maneja todo el ciclo de vida de las facturas recibidas de los proveedores, desde su recepción hasta su liquidación, incluyendo validación, aprobación y programación de pagos.
Fundamental para el control de gastos y la gestión de cuentas por pagar. Permite verificar que los cargos correspondan a los acuerdos establecidos, facilita la planificación de flujo de caja y asegura el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Flujo de Efectivo

Movimientos de efectivo relacionados con proveedores
Registra y analiza todos los movimientos de efectivo asociados a transacciones con proveedores, incluyendo pagos, anticipos y devoluciones.
Utilizado para mantener un control preciso de los pagos a proveedores, analizar patrones de gasto y gestionar la liquidez. Ayuda en la toma de decisiones financieras y en la negociación de términos de pago con proveedores.

F. Traslado Prov

Gestión de facturas de traslado de proveedores
Maneja las facturas de traslado emitidas por proveedores, documentando el movimiento de mercancías entre diferentes ubicaciones o entidades.
Importante para el control de inventario y cumplimiento fiscal en operaciones de traslado de mercancías. Ayuda a mantener la trazabilidad de los productos y a gestionar correctamente los aspectos fiscales de estas transacciones.

Notas de Compra

Registro de notas de compra de proveedores
Gestiona las notas de compra asociadas a transacciones con proveedores, incluyendo ajustes, devoluciones y cargos adicionales.
Utilizado para documentar y procesar ajustes en las compras, como devoluciones de mercancía o correcciones en facturas. Ayuda a mantener la precisión en los registros de compras y facilita la conciliación de cuentas con proveedores.

Lotes y Series

Seguimiento de lotes y series de productos de proveedores
Vincula los lotes y números de serie de los productos con los proveedores correspondientes, permitiendo una trazabilidad completa desde la recepción hasta la venta.
Crucial para industrias con requisitos de trazabilidad estrictos. Facilita el manejo de garantías, recalls y control de calidad, permitiendo identificar rápidamente el origen de los productos.

Mov. de Almacen

Movimientos de almacén relacionados con proveedores
Registra y gestiona los movimientos de inventario asociados a transacciones con proveedores, incluyendo recepciones, devoluciones y transferencias.
Esencial para mantener un control preciso del inventario recibido de proveedores. Facilita la verificación de entregas, la gestión de devoluciones y el seguimiento de la calidad de los productos suministrados.

N.C. Proveedores

Gestión de notas de crédito de proveedores
Maneja las notas de crédito emitidas por proveedores, permitiendo el registro, validación y aplicación de estos documentos a las facturas correspondientes.
Utilizado para procesar devoluciones, descuentos o correcciones en compras. Ayuda a mantener la precisión en las cuentas por pagar y asegura que todos los créditos sean correctamente aplicados, optimizando el control de gastos.

CFDIs Pagos Prov

Gestión de CFDIs de pagos a proveedores
Administra los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) relacionados con los pagos realizados a proveedores, asegurando el cumplimiento fiscal de estas transacciones.
Fundamental para el cumplimiento de obligaciones fiscales en México. Facilita la reconciliación de pagos, la preparación de declaraciones de impuestos y proporciona un registro auditable de todas las transacciones de pago a proveedores.

Productos Proveedores

Catálogo de productos por proveedor
Mantiene un registro detallado de los productos ofrecidos por cada proveedor, incluyendo precios, condiciones de compra y especificaciones particulares.
Esencial para la comparación de ofertas entre proveedores y la optimización de decisiones de compra. Facilita la creación de órdenes de compra precisas y ayuda en la negociación de precios y términos con los proveedores.

Canales Chat

Canales de comunicación RocketChat con proveedores
Gestiona los canales de comunicación en la plataforma RocketChat dedicados a la interacción con proveedores, facilitando una comunicación rápida y eficiente.
Utilizado para mantener líneas de comunicación directas con proveedores clave. Mejora la colaboración, acelera la resolución de problemas y permite un intercambio de información más fluido en comparación con métodos tradicionales como el correo electrónico.

Devolución sin compra

Registra la devolución de mercancía al proveedor sin orden de compra asociada
Esta acción se utiliza cuando es necesario devolver mercancía a un proveedor sin tener una orden de compra asociada. Es útil en situaciones como productos defectuosos, mercancía errónea, rechazos por calidad o devoluciones acordadas directamente con el proveedor.
Descripción detallada

Permite registrar la salida de mercancía hacia un proveedor cuando no existe una orden de compra previa. Esta funcionalidad gestiona devoluciones directas, rechazos de mercancía o envíos especiales que requieren documentación inmediata.

  • • Referencia (texto, obligatorio): Identificador único para el movimiento de devolución
  • • Fecha (fecha, obligatorio): Fecha en que se realiza la devolución
  • • Almacén Origen (selección, obligatorio): Ubicación desde donde sale la mercancía
  • • Almacén Destino (selección, obligatorio): Ubicación a donde se enviará la mercancía
  • • Proveedor (selección, obligatorio): Proveedor al que se devuelve la mercancía
  • • Producto (búsqueda, obligatorio): Artículo a devolver
  • • Cantidad (número, obligatorio): Unidades a devolver
  • • Costo (número, opcional): Costo unitario del producto
  • • Comentarios (texto largo, opcional): Razón de la devolución o notas adicionales
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores
2. Localizar el proveedor deseado en la lista
3. Hacer clic en el ícono de acciones junto al proveedor
4. Seleccionar "Mov. de Almacen"
5. Elegir "Devolución sin compra"
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores
2. Abrir el registro del proveedor
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Mov. de Almacen"
5. Elegir "Devolución sin compra"
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Compras → Proveedores
2. Abrir el registro del proveedor
3. Ir a la pestaña "Mov. de Almacen"
4. Hacer clic en "Devolución sin compra"
Pasos para realizar esta acción
  1. Paso 1: Iniciar devolución de mercancía

    Para comenzar el proceso de devolución sin compra:

    Acceder a la opción "Devolución sin compra" por cualquiera de las rutas disponibles.

    Se mostrará el formulario de devolución de mercancía sin orden de compra previa.

  2. Paso 2: Completar información básica
    • Referencia (obligatorio) - Ingresar un identificador único para la devolución
    • Fecha de devolución (obligatorio) - Fecha actual o fecha específica de la devolución
    • Almacén origen (obligatorio) - Seleccionar desde dónde sale la mercancía
    • Almacén destino (obligatorio) - Seleccionar hacia dónde se envía
    • Proveedor (obligatorio) - Proveedor al que se devuelve
    Todos los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios y deben completarse para continuar.
  3. Paso 3: Agregar productos a devolver

    Para registrar los productos a devolver:

    • Buscar y seleccionar el producto en el campo de búsqueda
    • Especificar la cantidad a devolver
    • Ingresar el costo unitario (si aplica)
    Se pueden agregar múltiples productos utilizando el botón "+" para devoluciones de varios artículos
  4. Paso 4: Agregar comentarios y finalizar

    Para completar la devolución:

    • Agregar comentarios explicando el motivo de la devolución (recomendado)
    • Verificar que toda la información sea correcta
    • Hacer clic en "GUARDAR"
    Una vez guardado, el sistema actualizará el inventario automáticamente, reduciendo las existencias en el almacén origen.

Otras acciones relacionadas disponibles