Detalles

Contactos

Gestión de contactos de proveedores
Permite registrar y mantener información detallada sobre los contactos clave de cada proveedor, incluyendo nombres, cargos, información de contacto y preferencias de comunicación.
Utilizado por el equipo de compras para mantener una comunicación efectiva con los proveedores. Facilita la identificación de los contactos adecuados para diferentes tipos de consultas o negociaciones.

Emails

Registro de comunicaciones por email con proveedores
Almacena y organiza todas las comunicaciones por correo electrónico con los proveedores, permitiendo un seguimiento detallado de las interacciones y acuerdos.
Utilizado para mantener un historial de comunicaciones, facilitar el seguimiento de acuerdos y resolver disputas. Ayuda a mantener la continuidad en las relaciones con proveedores, especialmente en casos de cambio de personal.

Comments

Notas y comentarios sobre proveedores
Permite agregar y gestionar notas internas y comentarios relacionados con los proveedores, ofreciendo un espacio para información adicional no estructurada.
Utilizado por el equipo de compras para compartir observaciones, registrar incidencias o anotar información relevante sobre los proveedores que no encaja en campos estructurados.

Inventariables

Relación de productos suministrados por proveedores
Vincula los productos del inventario con sus respectivos proveedores, permitiendo un seguimiento detallado de qué proveedor suministra cada producto.
Fundamental para la gestión de compras y control de inventario. Permite identificar fácilmente los proveedores de cada producto, comparar precios y condiciones entre diferentes proveedores, y gestionar la diversificación de fuentes de suministro.

Compras

Órdenes de compra asociadas a proveedores
Gestiona la relación entre los proveedores y las órdenes de compra emitidas, permitiendo un seguimiento completo del historial de compras con cada proveedor.
Utilizado para analizar patrones de compra, evaluar el desempeño de los proveedores en términos de cumplimiento y precios, y facilitar la planificación de compras futuras basadas en el historial.

Direcciones

Gestión de direcciones de proveedores
Almacena y gestiona las diferentes direcciones asociadas a cada proveedor, incluyendo direcciones de facturación, envío y oficinas principales.
Esencial para asegurar la precisión en la logística de recepción de mercancías y en la emisión de documentos legales y fiscales. Permite manejar múltiples ubicaciones para proveedores con presencia en diferentes sitios.

Facturas Proveedores

Registro y gestión de facturas de proveedores
Maneja todo el ciclo de vida de las facturas recibidas de los proveedores, desde su recepción hasta su liquidación, incluyendo validación, aprobación y programación de pagos.
Fundamental para el control de gastos y la gestión de cuentas por pagar. Permite verificar que los cargos correspondan a los acuerdos establecidos, facilita la planificación de flujo de caja y asegura el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Flujo de Efectivo

Movimientos de efectivo relacionados con proveedores
Registra y analiza todos los movimientos de efectivo asociados a transacciones con proveedores, incluyendo pagos, anticipos y devoluciones.
Utilizado para mantener un control preciso de los pagos a proveedores, analizar patrones de gasto y gestionar la liquidez. Ayuda en la toma de decisiones financieras y en la negociación de términos de pago con proveedores.

F. Traslado Prov

Gestión de facturas de traslado de proveedores
Maneja las facturas de traslado emitidas por proveedores, documentando el movimiento de mercancías entre diferentes ubicaciones o entidades.
Importante para el control de inventario y cumplimiento fiscal en operaciones de traslado de mercancías. Ayuda a mantener la trazabilidad de los productos y a gestionar correctamente los aspectos fiscales de estas transacciones.

Notas de Compra

Registro de notas de compra de proveedores
Gestiona las notas de compra asociadas a transacciones con proveedores, incluyendo ajustes, devoluciones y cargos adicionales.
Utilizado para documentar y procesar ajustes en las compras, como devoluciones de mercancía o correcciones en facturas. Ayuda a mantener la precisión en los registros de compras y facilita la conciliación de cuentas con proveedores.

Lotes y Series

Seguimiento de lotes y series de productos de proveedores
Vincula los lotes y números de serie de los productos con los proveedores correspondientes, permitiendo una trazabilidad completa desde la recepción hasta la venta.
Crucial para industrias con requisitos de trazabilidad estrictos. Facilita el manejo de garantías, recalls y control de calidad, permitiendo identificar rápidamente el origen de los productos.

Mov. de Almacen

Movimientos de almacén relacionados con proveedores
Registra y gestiona los movimientos de inventario asociados a transacciones con proveedores, incluyendo recepciones, devoluciones y transferencias.
Esencial para mantener un control preciso del inventario recibido de proveedores. Facilita la verificación de entregas, la gestión de devoluciones y el seguimiento de la calidad de los productos suministrados.

N.C. Proveedores

Gestión de notas de crédito de proveedores
Maneja las notas de crédito emitidas por proveedores, permitiendo el registro, validación y aplicación de estos documentos a las facturas correspondientes.
Utilizado para procesar devoluciones, descuentos o correcciones en compras. Ayuda a mantener la precisión en las cuentas por pagar y asegura que todos los créditos sean correctamente aplicados, optimizando el control de gastos.

CFDIs Pagos Prov

Gestión de CFDIs de pagos a proveedores
Administra los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) relacionados con los pagos realizados a proveedores, asegurando el cumplimiento fiscal de estas transacciones.
Fundamental para el cumplimiento de obligaciones fiscales en México. Facilita la reconciliación de pagos, la preparación de declaraciones de impuestos y proporciona un registro auditable de todas las transacciones de pago a proveedores.

Productos Proveedores

Catálogo de productos por proveedor
Mantiene un registro detallado de los productos ofrecidos por cada proveedor, incluyendo precios, condiciones de compra y especificaciones particulares.
Esencial para la comparación de ofertas entre proveedores y la optimización de decisiones de compra. Facilita la creación de órdenes de compra precisas y ayuda en la negociación de precios y términos con los proveedores.

Canales Chat

Canales de comunicación RocketChat con proveedores
Gestiona los canales de comunicación en la plataforma RocketChat dedicados a la interacción con proveedores, facilitando una comunicación rápida y eficiente.
Utilizado para mantener líneas de comunicación directas con proveedores clave. Mejora la colaboración, acelera la resolución de problemas y permite un intercambio de información más fluido en comparación con métodos tradicionales como el correo electrónico.

Duplicar

Crear una copia de un proveedor existente con toda su información
Esta acción es especialmente útil cuando se necesita registrar múltiples proveedores con características similares, como sucursales de una misma empresa, proveedores del mismo giro comercial, o cuando se requiere crear variaciones de un proveedor existente manteniendo la mayoría de su configuración.
Descripción detallada

La función Duplicar permite crear rápidamente un nuevo registro de proveedor basándose en uno existente. Esta herramienta copia toda la información del proveedor seleccionado, incluyendo datos generales, configuración comercial y fiscal, permitiendo modificar únicamente los campos necesarios para el nuevo registro.

  • • Ahorro de tiempo al crear proveedores similares
  • • Reducción de errores de entrada de datos
  • • Mantener consistencia en la configuración entre proveedores relacionados
  • • Facilitar la creación de sucursales o filiales de un mismo proveedor
  • • Configuración fiscal (tipo de egreso, tipo de compra)
  • • Términos comerciales (días de crédito, límite de crédito)
  • • Parámetros operativos (margen de días para envío, factor de falla)
  • • Estructura de direcciones y contactos (formato base)
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Compras → Proveedores.
2. Localizar el proveedor que se desea duplicar en la lista.
3. Hacer clic en el menú de opciones (...) del registro.
4. Seleccionar la opción "Duplicar".
Pasos para realizar esta acción
  1. Paso 1: Seleccionar proveedor a duplicar

    Desde la vista de lista de proveedores, identifique el registro que desea utilizar como base para el nuevo proveedor.

    Puede usar el buscador para localizar rápidamente el proveedor escribiendo parte de su nombre o RFC.

    Una vez localizado, haga clic en el menú de opciones (tres puntos) junto al registro del proveedor.

  2. Paso 2: Iniciar el proceso de duplicación

    En el menú desplegable, seleccione la opción "Duplicar".

    El sistema creará automáticamente una copia del proveedor con todos sus datos, excepto aquellos que deben ser únicos (como el RFC).

    Se abrirá el formulario de edición con la información copiada del proveedor original.

  3. Paso 3: Modificar información del nuevo proveedor
    • Proveedor: Nombre comercial único (campo de texto, obligatorio)
    • RFC: Registro Federal de Contribuyentes único (campo de texto, obligatorio)
    • Razón Social: Nombre legal del nuevo proveedor (campo de texto, obligatorio)
    • Correo Electrónico Principal: Actualizar con el email del nuevo proveedor
    • Teléfono Principal: Modificar con el teléfono correcto
    • Dirección Fiscal: Ajustar si es diferente
    • Cuenta STP: Actualizar datos bancarios si aplica

    Revise cuidadosamente todos los campos y modifique aquellos que difieran del proveedor original.

  4. Paso 4: Guardar el nuevo proveedor

    Una vez realizados todos los cambios necesarios:

    • Verifique que todos los campos obligatorios estén completos
    • Revise que la información sea correcta y esté actualizada
    • Haga clic en el botón "GUARDAR" para crear el nuevo registro
    El sistema validará que no existan duplicados de RFC y creará el nuevo proveedor con un número único automaticamente.

    El nuevo proveedor quedará registrado en el sistema y estará disponible para su uso inmediato en todas las operaciones de compra.

Otras acciones disponibles